为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《全市卫生健康系统“公立医疗机构经济管理年”活动实施方案》文件精神,5月24日-6月11日,区卫健局组织系统内有经验的7名人员成立内审小组,医院、医院等6家公立医疗机构年预算执行情况、药品价格、卫生材料(耗材)价格、服务项目价格和财*专项资金进行内部审计。
内审中,6家公立医疗机构严格贯彻落实药品和卫生材料零差率销售、服务项目价格严格按标准收费,预算、收费、财*专项资金管理均建立相关制度。但个别单位还是存在HIS系统服务项目维护不及时、药品耗材库房管理不规范、财*专项资金执行率不高、专项资金管理未按制度执行、内部监督控制不严等问题。针对内审发现的问题,局*委高度重视,召开*委扩大会进行专题研究,督促相关单位立即整改,要求内审单位就发现的问题,必须限时整改,并提交整改报告。系统各单位要举一反三,建章立制,从制度层面进行规范。同时,以点代面,督促其他单位,围绕本次查出的问题,立即开展自查自纠,及时整改。业务科室做好业务指导,并督促各单位落实整改要求。
审核
程小丽吴静澜
文稿
龙黎编辑
周邦春
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